Desenvolvimento de Analista de Folha de Pagamento – Sênior

Data: 19/10, 26/10, 09/11 e 23/11

Horário: 9h às 18h | Sábados

Carga horária: 32h/a

Local: Av. Paulista, 1159, 16º, andar - Bela Vista, São Paulo - SP

Curso Desenvolvimento de Analista de Folha de Pagamento – Sênior

O profissional que atua com folha de pagamento, tem como um de seus principais requisitos conhecimentos avançados em Legislação Trabalhista e Previdenciária, conteúdo indispensável para elaboração e processamento da folha de pagamento.

Responsável pelo processamento de folha de pagamento, recolhimento de encargos, informações mensais (CAGED) e anuais (DIRF, RAIS), presta apoio aos Gerentes e Líderes em assuntos relacionados a folha de pagamento, ponto e frequência, e presta atendimento a todos os colaboradores da organização.

Neste ambiente complexo, o perfil deste profissional deve ser diferenciado, e neste treinamento temos como grande objetivo desenvolver profissionais com conhecimento avançado em folha de pagamento, capazes de desempenhar de forma autônoma e aprimorada suas atividades.

Público-alvo:

O curso Desenvolvimento de Analista de Folha de Pagamento – Sênior é profissionais das áreas de Recursos Humanos e Departamento de Pessoal envolvidos nos processos da folha de pagamento e demais interessados no tema.

Objetivo:

  • Orientar os participantes sobre a elaboração da folha de pagamento dentro das regras legais trabalhistas, previdenciárias e fiscais.Apresentar a regras da folha de pagamento digital que será utilizada pelo Sistema Público de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial).Abordar os pontos críticos da folha de pagamento com o objetivo de auditar a folha e também encontrar soluções legais com o objeto de reduzir os riscos de passivos trabalhistas ou tributários para as empresas.

 

Pré-requisito:
Necessário possuir conhecimento básico de legislação trabalhista, previdenciária, regras de eSocial. Conhecimentos básicos em rotinas gerais de departamento pessoal.

Obs: Trazer Calculadora Simples

Apresentação:

Equipe Técnica COAD Educação
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Valor Sob Consulta


Conteúdo do Curso Desenvolvimento de Analista de Folha de Pagamento – Sênior: 

  • MODULO I –Revisão prática – legislação trabalhista e previdenciária
    – Folha de pagamento como obrigação acessória previdenciária
    – Quem deve ser informado na folha de pagamento
    – Empregados
    – Sócios
    – Diretores não empregados
    – Autônomos
    – Estagiário
    – Prestadores de serviço
    – Obras de construção civil
    – Folha de pagamento separada por tomador de serviço/obra
    – Folha de pagamento digital (eSocial)
    – Quais arquivos estão relacionados à folha de pagamentoBloco 1 – rotina de folha de pagamento:
    – Eventos da folha (salário e remuneração)
    – Conceitos gerais
    – Salário in natura e concessão de utilidades
    – Veículos e habitação fornecida aos empregados e diretores.
    – Qual o tratamento e o valor a ser informado na folha de pagamento.
    – Adicionais
    – Transferência
    – Insalubridade
    – Periculosidade (apuração e base de cálculo)
    – Prêmios e gratificações, gorjetas
    – Gratificação de função
    – Quando é devida e qual a possibilidade de supressão
    – Diárias para viagem
    – Ajuda de custo
    – Reembolso de quilometragem
    – Benefícios
    – Planos de saúde
    – Assistência odontológica
    – Previdência privada
    – Plano educacional – pagamentos de bolsas de estudo para empregados e diretores
    – Análise tabela de rubricas do eSocial (arquivo S-1010 e tabela 3 do Manual do eSocial)
    – Classificação das verbas na folha de pagamento para a nova obrigação eletrônica
    – Salário complessivo e salário condição – conceito e tratamento
    – Classificação tributária das verbas (INSS e FGTS)
    – Verbas discutidas no judiciário
    – Não tributação da contribuição previdenciária sobre algumas verbas
  • Bloco 2 – descontos legais e convencionados
    – Descontos legais e descontos convencionados
    – Prejuízos causados pelo empregado
    – Desconto em folha de pagamento
    – Limites de desconto
    – Contribuições sindicais, assistências e confederativas
    – Quais podem ser descontadas na folha de pagamento
    – Contribuição previdenciária do segurado empregado
    – Múltiplas fontes pagadoras
    – Férias em meses quebrados e 13º salárioBloco 3 – gestão de jornada de trabalho e da folha de pagamento
    – Controle de jornada/frequência e limites de tolerância
    – Horas extras – apuração e valor
    – Divisores no caso de empregados mensalistas
    – Empregado comissionista – horas extras
    – Adicional noturno
    – Definição da carga horário de trabalho e cálculo do adicional noturno
    – Repouso semanal remunerado (RSR/DSR)
    – Direito e cálculo dos reflexos nas horas extras, comissões, adicional noturno etc
    – Trabalho em dias de repouso semanal remunerado (RSR/DSR)
    – Lançamento e tratamento na folha de pagamento
    – Folha e o “regime de competência”
    – Como tratar as horas extras, faltas, atrasos e saídas antecipadas
    – Fechamento do ponto e o eSocialBloco 4 – férias e 13º salário – apuração e lançamento na folha de pagamento
    – Valor das férias e do 13º salário – salários fixos e também com parcelas variáveis
    – Lançamento na folha de pagamento das férias
    – Folha do 13º salário – adiantamento e pagamento finalBloco 5 – encargos previdenciários e de FGTS sobre a folha de pagamento
    – Contribuição previdenciária patronal (CPP)
    – Alíquota dos riscos ambientais do trabalho – RAT (antigo SAT) – enquadramento
    – Novas regras trazidas pela Receita Federal do Brasil
    – Fator acidentário de prevenção – FAP por estabelecimento
    – Contribuição destinada a outras entidades (terceiros)
    – Análise do enquadramento e dos códigos de outras entidades/terceiros
    – Conceito de salário de contribuição para fins de INSS
    – Conceito de remuneração para fins de FGTS
    – Empregado transferido para o exterior
    – Tratamento na folha de pagamento no Brasil em relação ao INSS e FGTS
    – Hipóteses de interrupção e suspensão do contrato de trabalho
    – Recolhimento do INSS e FGTS
  • Bloco 6 – benefícios previdenciários na folha de pagamento
    – Auxilio doença (15 primeiros dias de afastamento)
    – Valor e lançamento na folha de pagamento
    – Afastamentos por doença e acidente do trabalho – efeitos no FGTS
    – Complemento de benefícios
    – Salário maternidade – valor e lançamentos na folha
    – Trabalhadores que adotam crianças
    – Responsável pelo pagamento do salário maternidade
    – Qual o tratamento na empresa
    – Salário família – valores e regras na admissão e demissãoBloco 7 – folha de pagamento de trabalhadores autônomos e estagiários
    – Informações dos trabalhadores autônomos e estagiários no arquivo de folha de pagamento digital (S-1200)
    – Desconto de INSS do trabalhador autônomo e do empresário (pró-labore)
    – Contribuintes com múltiplas fontes de pagamento
    – Contratação do Microempreendedor Individual (MEI)
    – Atenção especial para alguns serviços prestador por MEI
    – Transportador autônomo
    – Critérios para a apuração do INSS quando do pagamento pela empresa
    – Pagamentos a trabalhador autônomo estrangeiro
    – Tratamento na folha de pagamentoMODULO II: Imposto de renda e regras gerais de contabilização da folha de pagamento
    – Conceitos gerais para da tributação da IRPF
    – Base de cálculo do IRRF
    – Tabela progressiva mensal a partir de 2016
    – Momento da retenção e fato gerador tributário
    – Deduções admitidas na base de cálculo: INSS, dependentes, pensão alimentícia, previdência
    privada, FAPI
    – Exemplo básico de cálculo de IRRF
    – Rendimentos do trabalho assalariado – cálculo
    – Adiantamento de salário
    – Prazo para pagamento do imposto retido
    – Códigos de DARF funcionário e autônomo
    – Remuneração indireta (fringe benefits)
    – Rendimentos de férias – tributação
    – Serviços de transporte prestado por pessoa física
    – Reajustamento da base de cálculo
    – Autônomo com ISS
    – Autônomo com ISS e INSS
    – Autônomo com ISS, INSS e IRRF faixas de tributação
    – Autônomo com ISS, INSS e IRRF faixas de tributação e parcela a deduzir- Alugueis e arrendamentos- Prêmio em Bens, Serviços e Bingos

    – Rendimentos recebidos acumuladamente

    – Auxílio creche

    – Contabilização e apropriação pelo regime de competência

    – Provisões de férias

    – Provisões de 13º salário


 

Inclui: Material Didático e Certificado
Pagamento: Boleto e depósito à vista ou cartão de crédito (Visa, Credicard, Amex)
Informações e Inscrições: (11) 2366-7242 |  (11) 2366-7298 | (11) 2366-7893

* As datas de início dos cursos e professores estão sujeitos à alteração.

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